M
mọi người giúp em vụ này với ạ, bên công ty em có nhận làm văn phòng đại diện cho một công ty, và hưởng 40% doanh thu thuần, cuối năm tài chính mới tính toán một lần, số tiền bên em thu từ khách hàng sẽ chuyển vào tài khoản của công ty đó. Nhưng em đã xuất hóa đơn đầu ra vào tháng 1 và kê khai thuế trên số tiền thu từ khách hàng, em không biết là xuất như vậy là có đúng không, bên em có phải xuất hóa đơn không và nếu xuất thì xuất theo 100% số tiền thu được từ khách hàng hay là xuất 40% trên số tiền thu được, nếu xuất 100% thì không đúng vì bên em chỉ hưởng 40% doanh thu, nếu viết 40% thì làm không đúng vì mình thu của khách nhiều hơn ạ
cho em hỏi là trường hợp này bên em có phải xuất hóa đơn không, và nếu không phải xuất thì em đã xuất và kê khai rồi thì xử lý thế nào và mức phạt là bao nhiêu ạ
Cám ơn mọi người!!
cho em hỏi là trường hợp này bên em có phải xuất hóa đơn không, và nếu không phải xuất thì em đã xuất và kê khai rồi thì xử lý thế nào và mức phạt là bao nhiêu ạ
Cám ơn mọi người!!