Hạch toán chuyển lỗ như thế nào?

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải Phòng
Chương trình từ thiện năm 2014 tại xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long




Trang 1/3 123 CuốiCuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 26
25,032 lượt xem
  1. Thành viên Hình đại diện của hienthu79
    Tham gia ngày
    May 2008
    Địa chỉ
    Hà Nội
    Tuổi
    34
    Bài gửi
    39
    Post Thanks / Like
    hienthu79 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    13-02-2009, 16:51 #1
    Nhờ anh chị giúp em với
    1. Năm 2007 lỗ 40tr. sang đầu năm 2008 em hạch toán nợ 4212/có 4211: 40tr ( em thấy trong sách thì định khoản ngược lại nợ 4211/có 4212 - mà em làm như thế thì số dư cuối kỳ không ra). - em hạch toán là đúng hay sai?
    2. Năm 2008 lỗ 10tr mà em không thể phản ánh được vào pl03-2/tndn
    3. HTKK1.3.1 trong quyết toán thuế TNDN không đánh được chỉ tiêu B27 - Lỗ kỳ trước chuyển sang là do đâu ạ
    em cảm ơn nhiều.

    Xem thêm các bài viết mới nhất trong cùng chuyên mục này:


  2. Khu vực quảng cáo
    Tham gia ngày
    Always
    Địa chỉ
    Advertising world
    Tuổi
    2010
    Bài gửi
    Many

     

  3. Thành viên Hình đại diện của hienthu79
    Tham gia ngày
    May 2008
    Địa chỉ
    Hà Nội
    Tuổi
    34
    Bài gửi
    39
    Post Thanks / Like
    hienthu79 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    chờ mãi mà không thấy ai giúp em nên em phải tự tìm hiểu và trả lời mình vậy - Có ai thấy sai thì góp ý giúp em nhé.
    1.Do đầu kỳ em để số dư nợ TK4211 ( là sai) mà phải để số dư nợ TK4212 ( vì đây là số dư ngày 31/12/2007) nến định khoản đúng phải là Nợ 4211/có 4212 là 40Tr
    2.Năm 2008 chỉ cần có khai kế hoạch chuyển lỗ năm 2007 sang năm 2009 là 40 tr nếu năm sau có lãi thì mới chuyển cả lỗ năm 2008 để trừ đi được.
    3.Quyết toán thuế TNDN trong HTKK1.3.1 không đánh được chỉ tiêu B27 vì chưa có lãi thì không chuyển lỗ sang được ( em đã thử để lãi thì kết chuyển lỗ được luôn)
    Vì tự tìm hiểu và mày mò nên cũng không biết có chính xác không nữa. Dù sao cũng nghĩ mình làm đúng nên post lên để mọi người cùng tham khảo. Sai sót gì thì chỉ cho em nhé.

  4. Thành viên Hình đại diện của hapham1987
    Tham gia ngày
    Jun 2009
    Địa chỉ
    Ha noi
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    19
    Post Thanks / Like
    hapham1987 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi hienthu79 Xem bài
    chờ mãi mà không thấy ai giúp em nên em phải tự tìm hiểu và trả lời mình vậy - Có ai thấy sai thì góp ý giúp em nhé.
    1.Do đầu kỳ em để số dư nợ TK4211 ( là sai) mà phải để số dư nợ TK4212 ( vì đây là số dư ngày 31/12/2007) nến định khoản đúng phải là Nợ 4211/có 4212 là 40Tr
    2.Năm 2008 chỉ cần có khai kế hoạch chuyển lỗ năm 2007 sang năm 2009 là 40 tr nếu năm sau có lãi thì mới chuyển cả lỗ năm 2008 để trừ đi được.
    3.Quyết toán thuế TNDN trong HTKK1.3.1 không đánh được chỉ tiêu B27 vì chưa có lãi thì không chuyển lỗ sang được ( em đã thử để lãi thì kết chuyển lỗ được luôn)
    Vì tự tìm hiểu và mày mò nên cũng không biết có chính xác không nữa. Dù sao cũng nghĩ mình làm đúng nên post lên để mọi người cùng tham khảo. Sai sót gì thì chỉ cho em nhé.
    theo em thì chị làm như đầu tiên là đúng đấy làm về sau lại là sai rồi vì năm trước lỗ 40triệu nghĩa là năm trước nó nằm bên Nợ 4212.Khi chuyển sang năm nay thì dư đầu kỳ chị phải để nó ở bên Nợ của 4211(vì đây là LN năm trước mà) khi chuyển lỗ sang năm nay thì hạch toán là Nợ Tk 4212/Có Tk4211 (lỗ từ năm trước đa chuyển sang năm nay)như thế thì mới là bút toán chuyển lỗ đc.Còn trong sách DK vậy là trong trường hợp năm trước lãi (lỗ thì bút toán ngược lại)
    Còn ko đánh dc vào B27 là đúng rồi vì ô đó chỉ đánh đc khi mà năm đó có lãi thì mới chuyển đc vậy chị để giành đến 2009 có lãi thì chuyển luôn lỗ của 2 năm trước vào ô B27 nhé.
    Chúc thanh công!
    thay đổi nội dung bởi: hapham1987, ngày 06-01-2010 lúc 16:57

  5. Thành viên Hình đại diện của hapham1987
    Tham gia ngày
    Jun 2009
    Địa chỉ
    Ha noi
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    19
    Post Thanks / Like
    hapham1987 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi hienthu79 Xem bài
    chờ mãi mà không thấy ai giúp em nên em phải tự tìm hiểu và trả lời mình vậy - Có ai thấy sai thì góp ý giúp em nhé.
    1.Do đầu kỳ em để số dư nợ TK4211 ( là sai) mà phải để số dư nợ TK4212 ( vì đây là số dư ngày 31/12/2007) nến định khoản đúng phải là Nợ 4211/có 4212 là 40Tr
    2.Năm 2008 chỉ cần có khai kế hoạch chuyển lỗ năm 2007 sang năm 2009 là 40 tr nếu năm sau có lãi thì mới chuyển cả lỗ năm 2008 để trừ đi được.
    3.Quyết toán thuế TNDN trong HTKK1.3.1 không đánh được chỉ tiêu B27 vì chưa có lãi thì không chuyển lỗ sang được ( em đã thử để lãi thì kết chuyển lỗ được luôn)
    Vì tự tìm hiểu và mày mò nên cũng không biết có chính xác không nữa. Dù sao cũng nghĩ mình làm đúng nên post lên để mọi người cùng tham khảo. Sai sót gì thì chỉ cho em nhé.
    theo em thì chị làm như đầu tiên là đúng đấy làm về sau lại là sai rồi vì năm trước lỗ 40triệu nghĩa là năm trước nó nằm bên Nợ 4212.Khi chuyển sang năm nay thì dư đầu kỳ chị phải để nó ở bên Nợ của 4211(vì đây là LN năm trước mà) khi chuyển lỗ sang năm nay thì hạch toán là Nợ Tk 4212/Có Tk4211 (lỗ từ năm trước đa chuyển sang năm nay)như thế thì mới là bút toán chuyển lỗ đc.Còn trong sách DK vậy là trong trường hợp năm trước lãi (lỗ thì bút toán ngược lại)
    Chúc thanh công!

  6. Thành viên Hình đại diện của ktpt
    Tham gia ngày
    Mar 2009
    Địa chỉ
    Hà nội
    Bài gửi
    1
    Post Thanks / Like
    ktpt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Công ty mình năm 2008 có lỗ 300.00.000 đ. Sang năm 2009 kinh doanh có lãi 35.000.000 đ. Mình muốn chuyển số lỗ của năm 2008 là 50.000.000 đ sang năm 2009 thì hạch toán kế toán nhu thế nào để trên bảng cân đối phát sinh và báo cáo tài chính có thể hiện đuoc. Các bạn có cách nào giup mình nhé!

  7. Thành viên cấp trung Hình đại diện của conglyvn99
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Địa chỉ
    Tp.HCM
    Tuổi
    32
    Bài gửi
    18
    Post Thanks / Like
    conglyvn99 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi hapham1987 Xem bài
    theo em thì chị làm như đầu tiên là đúng đấy làm về sau lại là sai rồi vì năm trước lỗ 40triệu nghĩa là năm trước nó nằm bên Nợ 4212.Khi chuyển sang năm nay thì dư đầu kỳ chị phải để nó ở bên Nợ của 4211(vì đây là LN năm trước mà) khi chuyển lỗ sang năm nay thì hạch toán là Nợ Tk 4212/Có Tk4211 (lỗ từ năm trước đa chuyển sang năm nay)như thế thì mới là bút toán chuyển lỗ đc.Còn trong sách DK vậy là trong trường hợp năm trước lãi (lỗ thì bút toán ngược lại)
    Chúc thanh công!
    Sao bạn hapham1987 lại phát biểu linh tinh thế nhỉ: cần phân biệt kết chuyển lỗ vào đầu năm tài chính với việc chuyển lỗ trên TK thuế TNDN:
    Đầu năm tài chính, kết chuyển lỗ năm trước: N4211/C4212 (kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối sang năm trước). Chứ tự nhiên năm nay lại để dư đầu kỳ TK4211, thế còn dư đầu kỳ của TK4212 = 0 à, trong khi cuối năm trước nó có số dư.
    Còn việc chuyển lỗ trên TK thuế TNDN (nếu năm trước lỗ và năm nay có lời) thì mình chưa tìm hiểu nó có phải làm hạch toán trên sổ sách hay không.
    Thân

  8. Thành viên cấp trung Hình đại diện của conglyvn99
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Địa chỉ
    Tp.HCM
    Tuổi
    32
    Bài gửi
    18
    Post Thanks / Like
    conglyvn99 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi ktpt Xem bài
    Công ty mình năm 2008 có lỗ 300.00.000 đ. Sang năm 2009 kinh doanh có lãi 35.000.000 đ. Mình muốn chuyển số lỗ của năm 2008 là 50.000.000 đ sang năm 2009 thì hạch toán kế toán nhu thế nào để trên bảng cân đối phát sinh và báo cáo tài chính có thể hiện đuoc. Các bạn có cách nào giup mình nhé!
    Bạn xem trả lời của 1 bạn trên diễn đàn KTT (http://*********************/modules...opic&p=18204):
    Trích nguyên văn của bạn nguyenvanle:
    "Vấn đề này có gì khó khăn đâu chứ.Làm ra vd cụ thể hạch toán từ từ thì ra hết mà:
    Năm 2007: Donh thu -Chi phí = - 10.000đ
    Bảng cân đối kế toán đầu năm 2007 là:
    Tài sản =Nợ phải trả+ Vố chủ sở hữu
    200.000 = 50.000 +150.000
    Trong vốn thì có lợi nhuận sau thuế ,vì theo kế toán thì một sự Gia Tăng chi phí thì sẻ làm giảm vốn, gia tăng doanh thu đồng thời làm tăng lợi nhuận thì làm tăng vốn đúng không?
    Vậy năm trước lỗ 10.000
    Năm 2008: Doanh thu -Chi phí=30.000 lãi 30.000 trước thuế
    Vậy năm 2008 số thuế phải nộp là (30.000 -10.000)x28%=5.600(Trong đó lãi trước thuế là 30.000)
    Nợ 8211: 5.600
    Có 3334: 5.600
    Kết quả kinh doanh sẽ là: 30.000 - 5.600 =24.400 Đây là phần doanh nghiệp nhận được từ kết quả kinh doanh sau khi trừ thuế phải nộp
    Lúc này kết chuyển vào xác định kết quả kinh doanh là Nợ 911 Có 8211: 5.600
    Vậy thì Có 421 Nợ 911 : 30.000 -5.600= 24.400
    Vậy năm 2008 doanh nghiệp lãi là 24.400 bù lại doanh nghiệp năm trước lỗ 10.000 vậy thì vốn doanh nghiệp sẽ tăng lên 14.400 trong nguồn vốn đúng không.Vậy thì kết quả kinh doanh qua 2 năm 2007 và 2008 doanh nghiệp kiếm được 14.400 đ và Bảng cân đối kế toàn của Doanh nghiệp đến lúc này là:
    214.400 = 50.000+164.400
    Lãi này tăng lên bên tài sản có thể nằm ở tiền hay phải thu hoặc là hàng tồn kho, mua sắm tài sản...
    Chỉ biết bao nhiêu nói bấy nhiêu nhờ các Bác chỉ giáo cho thằng em nhỏ dại này."

  9. LQT Hình đại diện của thanhhung
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Địa chỉ
    Nơi ta ở chỉ là nơi đất ở...
    Bài gửi
    811
    Post Thanks / Like
    thanhhung vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Luật thuế TNDN và Luật kế toán là 2, không phải 1. Do đó, không phải lấy Luật thuế TNDN để hạch toán, chuyển lỗ là việc của Luật thuế TNDN. Nói thế chắc các bạn hiểu.

  10. Thành viên cấp cao Hình đại diện của hue hue
    Tham gia ngày
    Jan 2010
    Địa chỉ
    Bắc ninh
    Bài gửi
    243
    Post Thanks / Like
    hue hue vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi thanhhung Xem bài
    Luật thuế TNDN và Luật kế toán là 2, không phải 1. Do đó, không phải lấy Luật thuế TNDN để hạch toán, chuyển lỗ là việc của Luật thuế TNDN. Nói thế chắc các bạn hiểu.
    em chưa hiểu. nhờ bác giúp đỡ.
    em vẫn chưa hiểu khi năm trc lỗ thì sang năm phải làm những việc j trên sổ sách và với thuế thì phải làm j????
    em thấy cô giáo bảo lỗ đc chuyển thì mình sd tk thuế thu nhập doanh nghiệp đc khấu trừ. Vậy là sao ah?

  11. Thành viên Hình đại diện của lanxu84
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Địa chỉ
    Hải Dương
    Bài gửi
    3
    Post Thanks / Like
    lanxu84 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi conglyvn99 Xem bài
    Bạn xem trả lời của 1 bạn trên diễn đàn KTT (http://*********************/modules...opic&p=18204):
    Trích nguyên văn của bạn nguyenvanle:
    "Vấn đề này có gì khó khăn đâu chứ.Làm ra vd cụ thể hạch toán từ từ thì ra hết mà:
    Năm 2007: Donh thu -Chi phí = - 10.000đ
    Bảng cân đối kế toán đầu năm 2007 là:
    Tài sản =Nợ phải trả+ Vố chủ sở hữu
    200.000 = 50.000 +150.000
    Trong vốn thì có lợi nhuận sau thuế ,vì theo kế toán thì một sự Gia Tăng chi phí thì sẻ làm giảm vốn, gia tăng doanh thu đồng thời làm tăng lợi nhuận thì làm tăng vốn đúng không?
    Vậy năm trước lỗ 10.000
    Năm 2008: Doanh thu -Chi phí=30.000 lãi 30.000 trước thuế
    Vậy năm 2008 số thuế phải nộp là (30.000 -10.000)x28%=5.600(Trong đó lãi trước thuế là 30.000)
    Nợ 8211: 5.600
    Có 3334: 5.600
    Kết quả kinh doanh sẽ là: 30.000 - 5.600 =24.400 Đây là phần doanh nghiệp nhận được từ kết quả kinh doanh sau khi trừ thuế phải nộp
    Lúc này kết chuyển vào xác định kết quả kinh doanh là Nợ 911 Có 8211: 5.600
    Vậy thì Có 421 Nợ 911 : 30.000 -5.600= 24.400
    Vậy năm 2008 doanh nghiệp lãi là 24.400 bù lại doanh nghiệp năm trước lỗ 10.000 vậy thì vốn doanh nghiệp sẽ tăng lên 14.400 trong nguồn vốn đúng không.Vậy thì kết quả kinh doanh qua 2 năm 2007 và 2008 doanh nghiệp kiếm được 14.400 đ và Bảng cân đối kế toàn của Doanh nghiệp đến lúc này là:
    214.400 = 50.000+164.400
    Lãi này tăng lên bên tài sản có thể nằm ở tiền hay phải thu hoặc là hàng tồn kho, mua sắm tài sản...
    Chỉ biết bao nhiêu nói bấy nhiêu nhờ các Bác chỉ giáo cho thằng em nhỏ dại này."
    VD cụ thể như của bạn conglyvn99 mình thấy dễ hiểu đấy. nhưng hỏi bạn 1 chút nhé: như của cách bạn nói thì chỉ thể hiện trên tờ quyết toán thuế TNDN thôi chứ ko thể hiện hết trên bảng CD. mình muốn hỏi trên bảng cân đối sẽ hạch toán thế nào cho khoản chênh lệch tiền thuế TNDN phải nộp của kỳ này.
    (lấy tiếp VD mà bạn đưa ra) khi chưa trừ lỗ năm trước thì thuế TNDN là 30.000x28%=8.400 HT N8211/C3334: 8.400 sau khi trừ bạn hạch toán N8211/C3334: 5.600 vậy trên sổ TK 911 và các TK liên quan khác sẽ chênh lệch 2.800 thì thể hiện ở đâu trên BCĐ?
    mình đang mắc ở chỗ này mong chỉ giáo!


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

hach toan chuyen lo

hach Toan lo

hạch toán chuyển lỗ

chuyển lỗ hạch toán tài khoản như thế nào>

định khoản chuyển lỗ như thế nào

hach toan but toan chuyen lo

hach toan lo nhu the nao

Hach toan chuyen lo nhu the nao

bút toán chuyển lỗ

chuyen lo tren so ke toan hach toan nhu the naohach toan chuyen lo khi co laichuyen lo tu nam truoc hoach toan nhu the nàonếu doanh nghiệp kinh doanh lỗ thì hạch tóan như thế nàochuyển lỗ tài khoản hạch toán thế nàohach toan chuyen lo thue tndnchuyen lo theo quyet toan rhye hay theo hach toan ke toanhạch toán kế toán chuyển lỗchuyển lỗ nhu thế nàobut toan ket chuyen lo nam truoc de tru truoc thue TNDNbang can doi tai khoan the hien nhu the nao khi chuyen loHach toan but toan chuyen lo ntnLai lo hach toan ntnnhững khoản lỗ hạch toán như thế naoket chuyen lo nhu the naohach toan chuyem lo