N
Trong báo cáo tài chính của công ty em kế toán trước làm không có nghiệp vụ phát sinh ngân hàng. Mà thực tế là có phát sinh, vì vậy Trong bảng cân đối tài khoản năm 2008 không có phản ánh tài khoản này. Nhưng bảng cân đối vẫn cân.(do sổ sách lung tung). Sang năm 2009 em bắt đầu phản anh nghiệp vụ này. Theo như sổ phụ ngân hàng thì số dư đầu kỳ từ năm trước chuyển sang là trên 1triệu đồng. Nhưng nếu em nhập số dư này cho khớp với trong sổ phụ của ngân hàng thì bên Nợ và Có số dư đầu kỳ trong bảng cân đối của em sẽ không cân nữa.
Các anh chị ơi! Giúp em cách giải quyết với, em đang băn khoăn không biết phải xử lý con số này làm sao nữa.
Các anh chị ơi! Giúp em cách giải quyết với, em đang băn khoăn không biết phải xử lý con số này làm sao nữa.