Cách hạch toán hàng bán bi trả lai

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải Phòng



Trang 1/2 12 CuốiCuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 13
6,962 lượt xem
  1. Thành viên cấp trung Hình đại diện của Truc Lam
    Tham gia ngày
    Mar 2008
    Địa chỉ
    tphcm
    Tuổi
    30
    Bài gửi
    28
    Post Thanks / Like
    Truc Lam vẫn chưa có mặt trong diễn đàn

    Cách hạch toán hàng bán bi trả lai

    Chào các anh chị.
    Em là sinh viên mới ra trường, nhờ các anh chị giúp e với.
    Trong tháng Cty em có bán lô hàng 300Kg trị giá 96,000,000 đồng (đã gồm 10 % VAT ), nhưng khách hàng chỉ lấy 200 kg trị giá 64, 000,000,bên mua đã chuyển khoản cho bên e là 64,000,000 đồng và đã xuất hóa đơn 100kg trị giá 32,000,000 đồng cho bên e.Vậy e phải hạch toán như thế nào

    Xem thêm các bài viết mới nhất trong cùng chuyên mục này:


  2. Khu vực quảng cáo
    Tham gia ngày
    Always
    Địa chỉ
    Advertising world
    Tuổi
    2010
    Bài gửi
    Many

     

  3. Thành viên cấp trung Hình đại diện của binhkt123
    Tham gia ngày
    May 2009
    Địa chỉ
    Huế
    Bài gửi
    282
    Post Thanks / Like
    binhkt123 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi Truc Lam Xem bài
    Chào các anh chị.
    Em là sinh viên mới ra trường, nhờ các anh chị giúp e với.
    Trong tháng Cty em có bán lô hàng 300Kg trị giá 96,000,000 đồng (đã gồm 10 % VAT ), nhưng khách hàng chỉ lấy 200 kg trị giá 64, 000,000,bên mua đã chuyển khoản cho bên e là 64,000,000 đồng và đã xuất hóa đơn 100kg trị giá 32,000,000 đồng cho bên e.Vậy e phải hạch toán như thế nào
    he, mình không làm ở lĩnh vực thương mại, hay sản xuất nhưng theo mình nhớ hồi còn đi học thì hạch toán thế này:
    1. Khi xuất hàng đi bán căn cứ hóa đơn: ghi: Nợ 131/có 511, có 333: 94Tr
    - Căn cứ phiếu xuất kho: ghi Nợ 632/có 156: cái này tớ ko bít, chỉ bạn bít thui
    2. Khi bị trả lại hàng: Nợ 531,133/có 131: 32tr
    -đồng thời ghi: Nợ 156/có 632: :giá vốn hàng bán bị trả lại
    3. khi nhận tiền: Nợ 112/có 131: 64 tr
    xin góp ý vậy thôi còn không dám múa rìu qua mắt thợ. chúc bạn chóng được thăng chức ..

  4. Thành viên cấp trung Hình đại diện của maimeo85
    Tham gia ngày
    Jul 2009
    Địa chỉ
    Thái Nguyên
    Tuổi
    28
    Bài gửi
    59
    Post Thanks / Like
    maimeo85 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi binhkt123 Xem bài
    he, mình không làm ở lĩnh vực thương mại, hay sản xuất nhưng theo mình nhớ hồi còn đi học thì hạch toán thế này:
    1. Khi xuất hàng đi bán căn cứ hóa đơn: ghi: Nợ 131/có 511, có 333: 96Tr
    - Căn cứ phiếu xuất kho: ghi Nợ 632/có 156: cái này tớ ko bít, chỉ bạn bít thui
    2. Khi bị trả lại hàng: Nợ 531,133/có 131: 32tr
    -đồng thời ghi: Nợ 156/có 632: :giá vốn hàng bán bị trả lại
    3. khi nhận tiền: Nợ 112/có 131: 64 tr
    xin góp ý vậy thôi còn không dám múa rìu qua mắt thợ. chúc bạn chóng được thăng chức ..
    Bạn binhkt123 làm hoàn toàn chính xác luôn.

  5. Thành viên cấp cao Hình đại diện của cavang
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Địa chỉ
    HN
    Bài gửi
    98
    Post Thanks / Like
    cavang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi Truc Lam Xem bài
    Chào các anh chị.
    Em là sinh viên mới ra trường, nhờ các anh chị giúp e với.
    Trong tháng Cty em có bán lô hàng 300Kg trị giá 96,000,000 đồng (đã gồm 10 % VAT ), nhưng khách hàng chỉ lấy 200 kg trị giá 64, 000,000,bên mua đã chuyển khoản cho bên e là 64,000,000 đồng và đã xuất hóa đơn 100kg trị giá 32,000,000 đồng cho bên e.Vậy e phải hạch toán như thế nào
    Theo mình phải hạch toán thế này:

    - Khi xuất bán hàng:
    + Ghi nhận DT: Nợ TK131/ Có TK511, Có TK333: 96tr
    + Ghi nhận giá vốn: Nợ TK632/Có TK156

    - Khi nhận lại hàng bán bị trả lại:
    + Phản ánh khoản giảm trừ: Nợ TK531, Nợ TK333/ Có TK131: 32tr
    + Giá vốn hàng trả lại: Nợ TK156/ Có TK632

    - Khi nhận tiền:
    Ghi Nợ TK112/ có TK131: 64tr

  6. Thành viên cấp cao Hình đại diện của Phạm Văn Khang
    Tham gia ngày
    Dec 2005
    Địa chỉ
    Thái Bình - TP.HCM
    Bài gửi
    1,379
    Post Thanks / Like

    My Social Networking

    Add Phạm Văn Khang on Facebook
    Phạm Văn Khang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi cavang Xem bài
    Theo mình phải hạch toán thế này:

    - Khi xuất bán hàng:
    + Ghi nhận DT: Nợ TK131/ Có TK511, Có TK333: 96tr
    + Ghi nhận giá vốn: Nợ TK632/Có TK156

    - Khi nhận lại hàng bán bị trả lại:
    + Phản ánh khoản giảm trừ: Nợ TK531, Nợ TK333/ Có TK131: 32tr
    + Giá vốn hàng trả lại: Nợ TK156/ Có TK632

    - Khi nhận tiền:
    Ghi Nợ TK112/ có TK131: 64tr
    Hạch toán hàng bán như trên là đúng.
    HỌC - HỌC NỮA HỌC MÃI
    Tham khảo văn bản pháp luật và biểu mẫu kế toán: www.luatsusongviet.vn

  7. Thành viên cấp trung Hình đại diện của belovely
    Tham gia ngày
    Apr 2006
    Địa chỉ
    VN
    Bài gửi
    57
    Post Thanks / Like
    belovely vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Các bạn ơi, cũng trong trường hợp này, nhưng mình có chiết khấu thanh toán cho khách hàng khi khách hàng thanh toán tiền rồi. Nhưng sau đó khách hàng trả lại hàng, thì số tiền chênh lệch của chiết khấu thanh toán mình hạch toán vào tài khoản nào? Mình lấy luôn vd của bạn để dễ hiểu nhé.
    1. Khi xuất hàng đi bán căn cứ hóa đơn: ghi: Nợ 131, Nợ 635 /có 511, có 333: 94Tr
    - Căn cứ phiếu xuất kho: ghi Nợ 632/có 156: cái này tớ ko bít, chỉ bạn bít thui
    2. Khi bị trả lại hàng: Nợ 531,133/có 131: 32tr
    Lúc này số tiền chênh lệch với số tiền đã chiết khấu thanh toán phải hạch toán như thế nào?
    -đồng thời ghi: Nợ 156/có 632: :giá vốn hàng bán bị trả lại

    Cảm ơn các bạn nhiều!
    thay đổi nội dung bởi: belovely, ngày 23-07-2009 lúc 15:02

  8. Thành viên cấp trung Hình đại diện của duyphuongvo00
    Tham gia ngày
    Sep 2006
    Địa chỉ
    tphcm
    Tuổi
    28
    Bài gửi
    14
    Post Thanks / Like
    duyphuongvo00 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Giảm lại phí 1/3 CP TC đã ghi nhận N131/Có 635

  9. Thành viên cấp trung Hình đại diện của binhkt123
    Tham gia ngày
    May 2009
    Địa chỉ
    Huế
    Bài gửi
    282
    Post Thanks / Like
    binhkt123 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi belovely Xem bài
    Các bạn ơi, cũng trong trường hợp này, nhưng mình có chiết khấu thanh toán cho khách hàng khi khách hàng thanh toán tiền rồi. Nhưng sau đó khách hàng trả lại hàng, thì số tiền chênh lệch của chiết khấu thanh toán mình hạch toán vào tài khoản nào? Mình lấy luôn vd của bạn để dễ hiểu nhé.
    1. Khi xuất hàng đi bán căn cứ hóa đơn: ghi: Nợ 131, Nợ 635 /có 511, có 333: 94Tr
    - Căn cứ phiếu xuất kho: ghi Nợ 632/có 156: cái này tớ ko bít, chỉ bạn bít thui
    2. Khi bị trả lại hàng: Nợ 531,133/có 131: 32tr
    Lúc này số tiền chênh lệch với số tiền đã chiết khấu thanh toán phải hạch toán như thế nào?
    -đồng thời ghi: Nợ 156/có 632: :giá vốn hàng bán bị trả lại

    Cảm ơn các bạn nhiều!
    Khi bạn chiết khấu thanh toán cho người bán bạn ghi Nợ 635/có131 bây giờ bạn ghi Nợ 131/có 635 = 1/3 giá trị đã chiết khấu

  10. Thành viên Hình đại diện của HA TAY
    Tham gia ngày
    Jul 2009
    Địa chỉ
    DN
    Bài gửi
    3
    Post Thanks / Like
    HA TAY vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Cả nhà ơi cho mình hỏi.
    Công ty minh vừ nhận lại một số lô hàng từ năm 2008. ( Không xá định được thời điểm ). Bên Công ty mình cắt hợp nên họ trả lại hàng. vây khi ho trả lại mình phải hạch toán như nào

  11. Thành viên Hình đại diện của Jacques Lemans
    Tham gia ngày
    Jul 2009
    Địa chỉ
    Thuỵ sỹ
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    20
    Post Thanks / Like
    Jacques Lemans vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi maimeo85 Xem bài
    Bạn binhkt123 làm hoàn toàn chính xác luôn.
    Chính xác nỗi gì! Toi mất nửa tháng lương rùi còn đâu. 300 kg hàng chứ đâu phải 3 kg mà vác được. Thuê xe ba gác nó cũng chơi mất 300 k/10 km. Cho thêm tý chi phí vào chứ. Chả nhẽ bắt khách hàng mang đến?


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

hach toan hang ban bi tra lai nhu the nao

hang ban tra lai hach toan nhu the nao

hang ban bi tra lai hach toan nhu the nao

hang ban bi tra lai hach toan ntn

tra lai hang ban hoach toan ntnHach toan hang ban bi tra lai ntnghi nhan hang ban bi tra lai hang bi tra lai hach toan nhu naocách hạch toán hàng bán trả lại theo thông tư 642013cach hach toan hang ban bi tra laiHan ban bi tra laihang ban bi tra lai hach toan the naohang ban bi tra lai co chenh lechHach toan hang ban tra lai ntnhang tra lai hach toanxuat tra lai hang hach toan ntnke toan hang ban bi tra laiphuong phap hach toan hang ban bi tra laicach hach toan khi khach hang xuat hoa don tra lai hang