Hạch toán hàng tạm nhập tái xuất

  • Thread starter trang249
  • Ngày gửi
T

trang249

Sơ cấp
26/9/08
17
0
3
HN
Cty tạm nhập về 1 thiết bị trị giá 1000$ ( Hàng tạm nhập tái xuất). Lệ phí hải quan: 30.000. Phí DHL là 8.000.000
hach toan như sau

Nhập hàng: 1. Nợ TK 003: 1000$

2. Nợ TK 642 : 8.030.000

Nợ TK 111 : 8.030.000

Xuất dùng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp

Nợ TK 642 :1000$

Có TK 003 :1000$

Sau 3 tháng sử dụng, nhập kho : Nợ TK 003 /Có Tk 642: 1000$

Xuất trả nhà cung cấp: Có TK 003 : 1000$

Mình hạch toán như thế này có đúng ko , các bạn giúp mình với
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Nếu là hàng tạm nhập - tái xuất thì bạn ghi nhận giá vốn - doanh thu bình thường vì khâu tạm nhập tái xuất là bạn có tham gia mua bán, nếu là hàng quá cảnh, hàng cho mượn thì ghi nhận vào tài khoản ngoài bảng: 003 do chu trình mua bán hàng hoá chưa kết thúc hoặc doanh nghiệp không phải đứng tên chủ sở hữu lô hàng.
 
M

maimeo85

Trung cấp
3/7/09
59
0
0
38
Thái Nguyên
Nợ TK 642 :1000$
Có TK 003 :1000$

Sau 3 tháng sử dụng, nhập kho : Nợ TK 003 /Có Tk 642: 1000$
Các phần trên mình không bik bạn hạch toán có đúng không. Nhưng riêng bút toán này mình thấy không đúng. Vì tài khoản đầu 0 là tài khoản ghi đơn, vậy tại sao bạn lại hạch toán đối ứng với TK 642????
 
Perfume_at

Perfume_at

Cao cấp
3/6/09
787
13
18
Hà Nội
Các phần trên mình không bik bạn hạch toán có đúng không. Nhưng riêng bút toán này mình thấy không đúng. Vì tài khoản đầu 0 là tài khoản ghi đơn, vậy tại sao bạn lại hạch toán đối ứng với TK 642????

Đúng vậy chỉ ghi Có 003 khi trả lại hàng cho đối tác.
Nợ 642 Có 111 : 8,03 tr
Nợ 152, 153 có 338 : 1000 USD
Xuất dùng Nợ 138 Có 152, 153 ; 1000
Hết thời gian dùng thừ hoặc thử nghiệm mang trả : Nợ 338 Có 138 đồng thời Có 003
 
T

tcthhhh

Guest
2/3/09
1
0
0
45
Binh Thanh
Cong ty minh Nhap khau quần áo của một số nước ve bán tai VN,T11/09 co tổ chức 1 show trinh dien thoi trang, do đó ben minh phai muon 1 so quan ao o nuoc ngoai ve trinh dien,ben cty minh co nhap hang quan ao do về theo hinh thức tạm nhập tái xuất,vì khi biểu diến xong thi phải xuất tra lai cho bên nuoc ngoài. Vậy cho mình hỏi chứng từ hải quan khi nhập khẩu mình có cần khai báo thuế GTGT vào tháng 11/09 ko? nếu có thì hạch tóan như thế nào? làm ơn chỉ cho mình cách báo cáo thuế như thế nào là đúng a. rất cảm ơn các bạn đã giúp đỡ
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA