B
cty e làm tùi giấy.giá thành gồm tiền giấy, tiền in, bế keo.ngày 27/8/2009 sp hoàn thành bán cho khách hàng, hoá đơn đầu ra xuất ngày 27/8 luôn.còn hoá đơn đầu vào của tiền giấy là ngày 31/8, tiền in 29/08.vì cuối tháng trả tiền bên kia người ta mơi xuất hđơn cho cty e.nếu hoạch toán ngày theo hđơn vào này thì ko hợp lý nên e cho nhập giấy, tiền in trước này đó bằng tạm tính.để có giấy mà xuất ra sx, rồi đem in.e làm vậy có được ko ? Bác thuế có làm khó e ko ?.xin ọi người help e với