K
_ Chào cả nhà, mình ko biếtb xữ lý trường hợp này thế nào nên nhờ cả nhà chỉ bảo giúp
Việc là thế này, Cty mình mới thuê kiểm toán xuống kiểm toán chứng từ năm 2008, họ làm xong gửi cho mình BCTC mới và họ nói là phải sửa lại số dư đầu kỳ của tất cả các báo cáo trong BCTC. TH này mình không biết phải làm sao để xữ lý số đầu kỳ sao, vì nếu để số cuối 2007 chuyển qua đầu 2008 thì nó ko đúng với BCTC của kiểm toán mà nên điều chỉnh theo BC Kiểm Toán thì hổng lẽ sữa thủ công trên số dư đầu kỳ như vậy lại ko đúng với BCTC năm 2007 mình đã gửi.:wall::wall::wall:
_ Có ai đã từng xữ vụ này thì cho mình ý kiến với. Cảm ơn nhiều nhiều
Việc là thế này, Cty mình mới thuê kiểm toán xuống kiểm toán chứng từ năm 2008, họ làm xong gửi cho mình BCTC mới và họ nói là phải sửa lại số dư đầu kỳ của tất cả các báo cáo trong BCTC. TH này mình không biết phải làm sao để xữ lý số đầu kỳ sao, vì nếu để số cuối 2007 chuyển qua đầu 2008 thì nó ko đúng với BCTC của kiểm toán mà nên điều chỉnh theo BC Kiểm Toán thì hổng lẽ sữa thủ công trên số dư đầu kỳ như vậy lại ko đúng với BCTC năm 2007 mình đã gửi.:wall::wall::wall:
_ Có ai đã từng xữ vụ này thì cho mình ý kiến với. Cảm ơn nhiều nhiều