Công ty mình là công ty chuyên kinh doanh bất động sản nên có doanh thu ít mà hầu như chưa có. Nhưng hàng tháng sếp mình vẫn phải đi giao dịch khách hàng, tiếp khách.. nói chung là có rất nhiều hóa đơn GTGT đầu vào về chi phí tiếp khách. Nếu mình đưa hết vào báo cáo thuế GTGT hàng tháng thì có nghĩa là chi phí quản lý hàng tháng của mình cũng rất lớn. Điều đó có nghĩa là công ty mình sẽ liên tục báo cáo tài chính bị âm (do không có doanh thu mà CP lớn). Bởi vậy mình không biết phải làm thế nào nữa. Các bạn giúp mình với.
Chào bạn,
Theo mình thì bạn tách làm 2 khía cạnh của v/đề cho dể hiểu:
- Thứ nhất: kê khai thuế GTGT hàng tháng thì bạn vẫn thực hiện bình thường dựa trên hoá đơn (như mọi người đã góp ý)./.
- Thứ hai: việc đưa vào chi phí, theo những gì mình biết thì doanh nghiệp bạn hoạt động trong lĩnh vực BDS, và việc tiếp khách này bạn có nhất thiết phải đưa vào hết chi phí quản lý ko (trong khi tiếp khách liên quan đến từng dự án,....) ==> bạn có thể:
+ Phân bổ cp cho hợp lý theo góp ý của mọi người ở trên./.
+ Charge chi phí này vào cho từng dự án (có vài d.nghiệp theo dõi trên tk 154, có d.nghiệp theo dõi trên tk 241 tương ứng cho từng dự án, từng công trình,...)./.
===> Theo mình, kế toán trưởng (hoặc giám đốc tài chính) của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực BDS là những
"nghệ nhân" khá tài hoa.!!!:wall: