trường hợp hàng về trước hoá đơn về sau???

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải Phòng



Trang 1/2 12 CuốiCuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 16
6,658 lượt xem
  1. Thành viên cấp trung Hình đại diện của thuhien105
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Địa chỉ
    Nơi ấy bình yên
    Bài gửi
    34
    Post Thanks / Like
    thuhien105 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn

    trường hợp hàng về trước hoá đơn về sau???

    ngày 15/11 công ty em đã nhận đủ hàng nhập kho sau đó bán hàng và xuất hoá đơn bán hàng cho khách hàng dựa trên số hàng nhập kho nhưng lại chưa nhận được hoá đơn gtgt của số hàng đó
    1. em làm vậy có sai gì k ạk
    2 nếu ngày hoá đơn về mà giá lại chênh lệch (lớn hơn)với giá của phiếu nhập kho vậy em phải làm sao
    mọi người chỉ em cách hạch toán nghiệp vụ này với ạk
    em cảm ơn

    Xem thêm các bài viết mới nhất trong cùng chuyên mục này:


  2. Khu vực quảng cáo
    Tham gia ngày
    Always
    Địa chỉ
    Advertising world
    Bài gửi
    Many

     

  3. Thành viên cấp trung Hình đại diện của chienhien
    Tham gia ngày
    Jul 2009
    Địa chỉ
    Hung Yen
    Bài gửi
    25
    Post Thanks / Like
    chienhien vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    1. bạn ko sai. Bán hàng thì phải xuất HD rồi
    2.Khi nhập kho mà HĐ chưa về bạn nhập theo giá tạm tính( Chú ý nếu biết đcj chính xác giá thì khi HD về đõ phải điều chỉnh)
    Và Định khoản
    Nợ TK 156
    Có TK331
    Khi nhận được HD,
    Nợ TK 133
    Có TK 331
    Khi thanh toán
    Nợ TK 331
    Có TK 112,111...
    thay đổi nội dung bởi: chienhien, ngày 20-11-2009 lúc 14:57

  4. Thành viên cấp cao Hình đại diện của HOANGNAM
    Tham gia ngày
    Oct 2004
    Địa chỉ
    Binh duong
    Tuổi
    48
    Bài gửi
    1,257
    Post Thanks / Like
    HOANGNAM vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi chienhien Xem bài
    1. bạn ko sai. Bán hàng thì phải xuất HD rồi
    2.Khi nhập kho mà HĐ chưa về bạn nhập theo giá tạm tính( Chú ý nếu biết đcj chính xác giá thì khi HD về đõ phải điều chỉnh)
    Và Định khoản
    Nợ TK 156
    Có TK331
    Khi nhận được HD,
    Nợ TK 133
    Có TK 331
    Khi thanh toán
    Nợ TK 331
    Có TK 112,111...
    Nếu hàng về trong tháng thì không nhất thiết phải sử dụng giá tạm tính. Khi bán hàng thì ghi nhận doanh thu, trong tháng HĐ về thì hạch toán nhập kho bình thường và sau đó hạch toán xuất kho. Chỉ sử dụng giá tạm tính khi cuối tháng HĐ vẫn chưa về.

  5. Thành viên Hình đại diện của ngoclannguyen06
    Tham gia ngày
    Mar 2009
    Địa chỉ
    Hà Nội
    Bài gửi
    12
    Post Thanks / Like
    ngoclannguyen06 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Công ty mình cũng đang có vấn đề này. Mình chỉ cần yc bên bán cho mình phiếu xuất kho của họ có ghi chính xác số tiền hàng hoá là ok.

  6. Thành viên cấp trung Hình đại diện của thuhien105
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Địa chỉ
    Nơi ấy bình yên
    Bài gửi
    34
    Post Thanks / Like
    thuhien105 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi ngoclannguyen06 Xem bài
    Công ty mình cũng đang có vấn đề này. Mình chỉ cần yc bên bán cho mình phiếu xuất kho của họ có ghi chính xác số tiền hàng hoá là ok.
    sau khi nhập kho số hàng đó mình lại xuất bán luôn cho khách hàng (vì người ta cần gấp) nhưng công ty mình lại chưa mua được hóa đơn gtgt và khách hàng không có nhu cầu lấy hóa đơn
    vậy cho minh hỏi là sau 10-15 ngày mình xuất kho bán hết số hàng đó mới mua được hóa đơn gtgt thì mình có phải xuất hóa đơn cho số hàng dã bán hay k???
    nếu xuất thì mình xuất 1 cái hóa đơn cho số hàng đó với nội dung là bán lẻ được không mọi người ???
    mong chỉ giáo
    xin cảm ơn

  7. Thành viên cấp trung Hình đại diện của ducpho
    Tham gia ngày
    Sep 2008
    Địa chỉ
    quảng ngãi
    Tuổi
    27
    Bài gửi
    117
    Post Thanks / Like
    ducpho vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    - nếu bạn xuất bán là chuyện bình thường, còn tại sao cty ban không mua được hóa đơn GTGT?
    - sau 10-15 ngày bạn mua được hóa đơn, nếu khách hàng yêu cầu bạn xuất hóa đơn GTGT thì bạn xuất cho họ và thu tiền thuế , còn không yêu cầu thì thôi (cái này chỉ nội bộ thôi nha)
    nếu hàng hóa ít thì bạn xuất đầy đủ lên hóa đơn còn nhiều quá có thể xuất k2m theo bảng kê hoặc hợp đồng.
    Sống là hạnh phúc
    Sống là gian nan
    Sống ..............

  8. Thành viên Hình đại diện của koya
    Tham gia ngày
    Aug 2007
    Địa chỉ
    Thiên đàng - Địa ngục
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    1
    Post Thanks / Like
    koya vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trong trường hợp nhập xăng dầu từ tháng 10 nhưng HĐ lấy vào tháng 12 (ngày hoá đơn ở tháng 12) thì hạch toán ra sao? khi giá xăng dầu của tháng 12 tăng thì hạch toán như thế nào. Có thế xuất xăng dầu tháng 10 để tính chi phí không?? Mong chỉ giáo

  9. Thành viên cấp trung Hình đại diện của DTH75
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Địa chỉ
    Hà Nội
    Tuổi
    38
    Bài gửi
    42
    Post Thanks / Like
    DTH75 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Bên e bán nhựa đường cho khách từ tháng 06/2009, nhưng do sơ suất của kế toán nên chỉ có phiếu nhập kho cho 15 tấn hàng đã bán mà ko có hóa đơn, cuối năm làm báo cáo mới phát hiện ra, đòi người bán trả hóa đơn cho lô hàng thì họ đã khóa sổ năm 2009 mà xuất hóa đơn tháng 01 năm 2010. Vậy các anh chị cho e hỏi hạch toán trường hợp này như thế nào để ạ ?E đang rất cần ạ, xin cảm ơn!

  10. Thành viên cấp trung Hình đại diện của lytt
    Tham gia ngày
    Apr 2007
    Địa chỉ
    HN
    Tuổi
    27
    Bài gửi
    45
    Post Thanks / Like
    lytt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    bạn hach toán theo trường hợp hàng về trước hóa đơn về sau nhé. vào ngày nhận đựoc hàng hóa bạn ghi.Nợ TK 156( chưa bao gồm thuế)/ Có TK 331,111. Sang năm 2010 nhận được hóa đơn bạn hạch toán NợTK133/Có TK331,111 ( Ghi chi tiết theo tên khách hang)

  11. Thành viên cấp cao Hình đại diện của tantruongson
    Tham gia ngày
    Dec 2008
    Địa chỉ
    tu liem - ha noi
    Bài gửi
    84
    Post Thanks / Like
    tantruongson vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Chào cả nhà.
    Mình muốn hỏi là hạch toán hàng về trước,hóa đơn về sau đối với kế toán thì không vấn đề gì nhưng đối với thuế thì có vấn đề gì không.
    Nếu mình nhập hàng ngày 3/1/2010,bán ngày 4/1/2010 mà hóa đơn về ngày 30/1/2010 , ngày trên hóa đơn là 25/1/2010 thì định khoản như thế nào.Có phải
    Ngày 3/1
    N156,153,152
    C331
    Ngày 4/1
    N632
    C156, 153, 152
    N131, 111...
    C511
    C3331
    Ngày 30/1
    N133
    C331, 111


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

hang hoa ve truoc hoa don ve sau

trường hợp hàng về trước hóa đơn về sau

Truong hop hang ve hoa don chua ve

truong hop hang ve truoc hoa don ve sau

phat do mua hang truoc hoa don ve sau

hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau

hàng về trước hóa đơn về sau

hang ve truoc thang sau hoa don ve dinh khoan sao

xang nhap truoc hoa don ve sau hach toan

hang ve truoc hoa don ve sau

Trường hợp hoá đơn về sau hàng

nhap hang truoc hoa don ve sau dinh khoan sao

hach toan trương hop hoá đơn về trước hàng hoá

cac truog hop hoa don ve sau