Chi phí trả trước thế nào là hợp lý

  • Thread starter myThanh1003
  • Ngày gửi
M

myThanh1003

Trung cấp
17/10/09
55
0
0
43
Tan Binh
Em đang gặp rắc rốm mong cả nhà cùng chia sẻ kinh nghim giúp e.
Cuối năm 2008 chị kế toán (nay đã nghỉ và thay e) có mua sắt ống về làm gián giáo cho công ty sử dụng, và đưa vào chi phí trích trước ngắn hạn, lúc đó e có hỏi thì chỉ giải thích là sang 2009 sẽ khấu hao. Em thấy không hợp lý vì nó còn là sắt cây, chưa gia công, còn nằm ở N142/ C111. Em không biết phải xử lý như thế nào. Mong anh chị nhiều kinh nghiệm giúp e.
Cam ơn cả nhà mình nhieu.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Q

quytda

Cao cấp
10/11/08
1,148
3
38
055
Em đang gặp rắc rốm mong cả nhà cùng chia sẻ kinh nghim giúp e.
Cuối năm 2008 chị kế toán (nay đã nghỉ và thay e) có mua sắt ống về làm gián giáo cho công ty sử dụng, và đưa vào chi phí trích trước ngắn hạn, lúc đó e có hỏi thì chỉ giải thích là sang 2009 sẽ khấu hao. Em thấy không hợp lý vì nó còn là sắt cây, chưa gia công, còn nằm ở N142/ C111. Em không biết phải xử lý như thế nào. Mong anh chị nhiều kinh nghiệm giúp e.
Cam ơn cả nhà mình nhieu.

Khi nào cty bạn xuất ra sử dụng và khấu hao trong bao nhiêu tháng bạn hoạch toán N642/C142.
 
M

myThanh1003

Trung cấp
17/10/09
55
0
0
43
Tan Binh
Khi nào cty bạn xuất ra sử dụng và khấu hao trong bao nhiêu tháng bạn hoạch toán N642/C142.

cho e hỏi nếu xuất ra làm TSCĐ th2 có cần phải làm bảng tính gia công TSCĐ không?, có đăng ký với CC Thuế không?, nếu e chưa đăng ký mà đã trích khấu hao. Như vậy có được không quytda?
 
P

PTML

Guest
21/11/09
6
0
0
Tp. Hồ Chí Minh
Chào các bạn!

Các bạn có ai biết cách hạch toán đúng nhất về chi phí ngắn hạn và chi phí dài hạn thì giúp mình với:
Ngày 01/10/2009, Cty mình mua công cụ dụng cụ về sản xuất, thời hạn phân bổ của CCDC là 12 tháng. Vậy mình muốn hỏi cách hạch toán nào là đúng:
1. Khi đi mua : No 153/ Có 111

2. Sau đó xuất : Nợ 142/ Có 153

3. Từ T10 đến T12/2009 phân bổ : Nợ 627/ Có 142
Từ T01/2010 đến T09/2010 phân bổ Nợ 627 / Có 142 hay Có 242
(Vì ngày trước mình học mình nhớ là CCDC có thời hạn 12 tháng trở xuống hạch toán vào TK 142, nhưng mới đây có người bảo rằng như vậy là ko đúng mà TK 142 chi được hạch toán trong năm tài chính thôi, còn cuối năm phải kết chuyển toàn bộ số dư trên TK 142 sang tài khoản 242 trước khi phân bổ). Theo các bạn cách nào đúng nhất? Chuẩn mực nào hướng dẫn?
 
D

duongthuong

Sơ cấp
9/9/09
6
0
0
35
Hà Nội
Chào các bạn!

Các bạn có ai biết cách hạch toán đúng nhất về chi phí ngắn hạn và chi phí dài hạn thì giúp mình với:
Ngày 01/10/2009, Cty mình mua công cụ dụng cụ về sản xuất, thời hạn phân bổ của CCDC là 12 tháng. Vậy mình muốn hỏi cách hạch toán nào là đúng:
1. Khi đi mua : No 153/ Có 111

2. Sau đó xuất : Nợ 142/ Có 153

3. Từ T10 đến T12/2009 phân bổ : Nợ 627/ Có 142
Từ T01/2010 đến T09/2010 phân bổ Nợ 627 / Có 142 hay Có 242
(Vì ngày trước mình học mình nhớ là CCDC có thời hạn 12 tháng trở xuống hạch toán vào TK 142, nhưng mới đây có người bảo rằng như vậy là ko đúng mà TK 142 chi được hạch toán trong năm tài chính thôi, còn cuối năm phải kết chuyển toàn bộ số dư trên TK 142 sang tài khoản 242 trước khi phân bổ). Theo các bạn cách nào đúng nhất? Chuẩn mực nào hướng dẫn?
Bạn ơi! đúng là với trường hợp này thì hạch toán vào TK242. Vì theo chế độ kế toán thì những tài khoản liên quan đến 2 năm tài chính phải hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn. Còn TK 142 cuối năm không có số dư.
Có gì bạn xem lại Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 nhé.
Theo t thì khi xuất CCDC ghi:
Nợ TK 242
Có TK 153
 
D

duongthuong

Sơ cấp
9/9/09
6
0
0
35
Hà Nội
Tiêu thức phân bổ chi phí trả trước

Mọi ng cho t hỏi!
Căn cứ ầo đâu để phân bổ chi phí trả trước. Cứ nói là dựa vào chế độ, chuẩn mực nhưng mình thấy họ nói chung chung quá.
Vậy thì trên thực tế mình dựa vào tiêu thức nào? Hay là tự cho thời gian để phân bổ. Mong những ng có kinh nghiệm kế toán giải đáp thắc mắc dùm nha!:025:
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA