R
Chào các bạn, mình chuyển vào công ty mới, năm ngoái bên mình có khoản lãi do đánh giá chênh lệch tỷ giá ( chênh lệch giữa TK 4711 và 4712 hàng tháng kết chuyển vào TK 631). Theo chuẩn mực kế toán, lãi do đánh giá chênh lệch tỷ giá phải tách thành đã thực hiện và chưa thực hiện, phần đã thực hiện sẽ được chia cổ tức. Bây giờ mình không biết tách như thế nào? Bạn nào biết giúp mình với ??? Thanks!