Hạch toán tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp

  • Thread starter ngakt19
  • Ngày gửi
N

ngakt19

Cao cấp
10/8/10
272
1
0
botay.com
Bạn nào đã và đang làm kế toán khấu hao tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp rồi chỉ cho mình cách hạch toán thế nào và áp dụng văn bản quy định thế nào. Mình cảm ơn nhiều và mong nhận được câu trả lời nhanh nhất vì mình đang rất cần.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
doipgdls

doipgdls

::Khủng nhất WKT::
14/12/09
277
21
18
40
A, A
Chế độ tính hao mòn, quản lý TSCĐ, sử dụng tài sản nhà nước thì bạn tham khảo các văn bản : NĐ số: 52/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009, QĐ số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 ... (cái này nhờ giáo sư GOOGLE tìm nhanh lắm)
Cách hạch toán:
Mua sắm:
Nợ 211x/ có: 46121; 462, 111 ...
Đồng thời ghi:
Nợ 66121/ Có 466

Xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, mua sắm (đấu thầu)

Phát sính chi phí liên quan trực tiếp;
Nợ 241x/ có 441x; 1111; 112;331 ...
Thanh toán các chi phí, rút kinh phí về quỹ
Nợ 331, 111, 112 .../ có 441x

Công trình xây dựng, sửa chữa lớn, mua sắm hoàn thành bàn giao
Nợ 211x (Tổng giá trị)/ có 241x

Cuối năm tính hao mòn ghi:
Nợ 466/ Có 214

Thanh lý, nhượng bán ... ghi:
Nợ 214/ Có 211x

(cái này bạn tham khảo chế độ kế toán HCSN)
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: Nga Ngu Ngơ
T

thuygiang281

Sơ cấp
4/3/09
30
0
0
35
hoc vien tai chinh
đối với tài sản cố định khi bán mà giá trị hao mòn nhỏ hơn nguyên giá thì bạn hạch toán:
nợ 466,
nợ 214
có 211
 
Nga Ngu Ngơ

Nga Ngu Ngơ

Guest
28/8/15
4
0
1
29
Mn ơi cho mình hỏi một chút: Tại sao khi kiểm kê thiếu tài sản trong đơn vị hành chính sự nghiệp lại ghi : Nợ TK 311(8) và Có TK 5118 vậy ? Trong trường hợp này, Tại sao doanh nghiệp bị mất tài sản mà lại ghi nhận tăng doanh thu vậy ạ? Mình cám ơn nhiều ạ. <3 :):)
 
N

Nguyễn Thanh Diệu

Guest
3/8/15
3
0
1
29
Mn ơi cho mình hỏi một chút: Tại sao khi kiểm kê thiếu tài sản trong đơn vị hành chính sự nghiệp lại ghi : Nợ TK 311(8) và Có TK 5118 vậy ? Trong trường hợp này, Tại sao doanh nghiệp bị mất tài sản mà lại ghi nhận tăng doanh thu vậy ạ? Mình cám ơn nhiều ạ. <3 :):)
Vì trước đó đã có bút toán xoá tài sản rồi ạ nợ TK 214, Nợ TK 466, Có TK 211. Vì vậy giá trị còn lại của tài sản nếu thu hồi dc sẽ coi như khoản thu của đơn vị ạ. Em mạo muội trả lời không biết có đúng ko nữa ạ.
 
N

nguyenthuyk2

Tìm lại niềm tin
14/3/16
7
1
3
33
Hưng yên
làm gì còn tk 3318 là tk gì vậy?
 
N

Nguyễn Thanh Diệu

Guest
3/8/15
3
0
1
29
Đây là kt hành chính sự nghiệp chứ không phải kế toán doanh nghiệp ạ
 
H

Hà Gia Linh

Guest
31/3/16
1
0
1
42
Bên E là đơn vị HCSN có thu, năm vừa rồi mua sắm tài sản bằng nguồn vốn đầu tư XDCB (giá đã bao gồm cả VAT), E hạch toán như sau:
1. Nợ TK 241 (Mua sắm TSCĐ)
Nợ TK 3113 (VAT đầu vào)
Có TK 441 Nguồn vốn ĐTXDCB
2. Ghi tăng TS: Nợ TK 2111: Nguyên giá chưa bao gồm VAT
Có TK 466 (Nguồn hình thành TSCĐ): Nguyên giá chưa bao gồm VAT
3. Khi quyết toán hoàn thành đưa vào sử dụng:
Nợ TK 441
Có TK 241
E xin hỏi còn TK 3113 (thuế đầu vào) hạch toán đối ứng với TK nào???
(E có kê khai thuế đầu vào để được khấu trừ rồi)
Giúp E với cả nhà. E cảm ơn rất nhiều!
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Bên E là đơn vị HCSN có thu, năm vừa rồi mua sắm tài sản bằng nguồn vốn đầu tư XDCB (giá đã bao gồm cả VAT), E hạch toán như sau:
1. Nợ TK 241 (Mua sắm TSCĐ)
Nợ TK 3113 (VAT đầu vào)
Có TK 441 Nguồn vốn ĐTXDCB
2. Ghi tăng TS: Nợ TK 2111: Nguyên giá chưa bao gồm VAT
Có TK 466 (Nguồn hình thành TSCĐ): Nguyên giá chưa bao gồm VAT
3. Khi quyết toán hoàn thành đưa vào sử dụng:
Nợ TK 441
Có TK 241
E xin hỏi còn TK 3113 (thuế đầu vào) hạch toán đối ứng với TK nào???
(E có kê khai thuế đầu vào để được khấu trừ rồi)
Giúp E với cả nhà. E cảm ơn rất nhiều!
Tài sản đầu tư bằng kinh phí ngân sách hay quỹ của đơn vị dùng cho hoạt động HCSN thì không được khấu trừ VAT đầu vào, nguyên giá gồm cả VAT.
 
N

Nguyễn Thanh Diệu

Guest
3/8/15
3
0
1
29
Như em được học ở trường thì trong trường hợp này thuế GTGT sẽ không được khấu trừ và các bút toán hoàn toàn khác.
lúc mua sắm qua lắp đặt, nhận bàn giao từ nhà thầu
Nợ TK 241 (giá mua+thuế+ chi phí lắp...)
Có TK 111, 3311....
Lúc bàn giao đưa vào sử dụng:
Nợ TK 211
Có TK 241
đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
Nợ TK 441
Có TK 466
 
H

heo luoi 95

Guest
27/12/15
7
0
1
28
mọi người cho em hỏi. Tại sao khấu hao tài sản cố định lại không cho vào 661 ạ
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
mọi người cho em hỏi. Tại sao khấu hao tài sản cố định lại không cho vào 661 ạ
Kế toán HCSN là kế toán theo tiền mặt có điều chỉnh chứ không phải cơ sở dồn tích như kế toán DN. Khi mua tài sản cố định bằng kinh phí ngân sách đã ghi vào chi rồi: Nợ 661/Có 466.
 
H

hahung115

Trung cấp
11/3/11
87
16
8
Thái Nguyên
Bạn nào đã và đang làm kế toán khấu hao tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp rồi chỉ cho mình cách hạch toán thế nào và áp dụng văn bản quy định thế nào. Mình cảm ơn nhiều và mong nhận được câu trả lời nhanh nhất vì mình đang rất cần.
Định khoản thì các bạn trên đã tư vấn rồi, còn văn bản thì vb mới nhất về quy định TSCD và khấu hao đang làm thông tư 162/2014/TT-BTC . Bạn xem thêm tại đây : http://thuvienphapluat.vn/van-ban/K...nuoc-don-vi-su-nghiep-cong-nghiep-258267.aspx
 
  • Like
Reactions: Ptanh221
khanhbinhthainguyen

khanhbinhthainguyen

Sơ cấp
25/11/11
48
9
8
Thanh Xuân - Hà Nội
Bên E là đơn vị HCSN có thu, năm vừa rồi mua sắm tài sản bằng nguồn vốn đầu tư XDCB (giá đã bao gồm cả VAT), E hạch toán như sau:
1. Nợ TK 241 (Mua sắm TSCĐ)
Nợ TK 3113 (VAT đầu vào)
Có TK 441 Nguồn vốn ĐTXDCB
2. Ghi tăng TS: Nợ TK 2111: Nguyên giá chưa bao gồm VAT
Có TK 466 (Nguồn hình thành TSCĐ): Nguyên giá chưa bao gồm VAT
3. Khi quyết toán hoàn thành đưa vào sử dụng:
Nợ TK 441
Có TK 241
E xin hỏi còn TK 3113 (thuế đầu vào) hạch toán đối ứng với TK nào???
(E có kê khai thuế đầu vào để được khấu trừ rồi)
Giúp E với cả nhà. E cảm ơn rất nhiều!
Tại sao lại hạch toán 3113 nhỉ- là tài khoản phải thu mà. Còn Đơn vị HCSN không khấu trừ đầu vào nên giá trị tài sản tăng bao gồm cả thuế ( nếu nguồn vốn ngân sách và vốn tự bổ sung - dự án dùng cho hoạt động SXKD không có thuế GTGT )
 
Y

Yengo

Guest
31/8/16
13
1
3
34
Chào các bạn, cho mình hỏi cái này với: Như bên mình là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100%, do mới thành lập nên chưa có tài sản. Do đó cơ quan chủ quản cấp trên mới cấp cho mình 01 bộ máy lạnh. Vậy bộ máy lạnh này mình hạch toán làm sao??? các bạn chỉ giúp dùm mình nhé. Mình cám ơn.
 
P

Ptanh221

Guest
29/6/16
3
0
1
34
Ôi, toàn cao nhân ở đây cả, năng siêng vô web mí được =)).
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA